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suporte:compras:solicitacao

Solicitação


Para cadastrar uma solicitação de compra ou contratação é preciso clicar em <Novo>.



Preencha todos os Dados Iniciais e responda as perguntas do formulário.



Dados Iniciais

Unidade – unidade que deseja fazer a compra/contratação;

CONDOC - número do CONDOC gerado para o pedido;

Pedido nº - número do pedido gerado no sistema de créditos orçamentários;

Programa de Trabalho - número do programa de trabalho;

Fonte de recurso - número da fonte do recurso;

UGR - código da unidade gestora responsável;

Natureza da Despesa - código do tipo de despesa conforme as opções disponíveis;

Plano Interno - código do Plano Interno;

Os campos Modalidade e Número serão preenchidos pelo Núcleo de Material posteriormente.


Na aba Responsáveis, indique o servidor responsável e seu substituto. Se houver, identifique o fiscal de contrato e o consignatário.



Na aba Termo de referência, preencha os campos conforme a orientação exibida ao selecionar cada campo e clique em “Salvar”.



Termo de Referência

Objeto – descrição sucinta e clara do bem permanente, material de consumo ou serviço;

Justificativa - argumentos que demonstrem a necessidade da aquisição ou contratação, os ganhos e benefícios que que serão gerados;

Locais de Entrega dos bens ou realização dos serviços - endereço completo incluindo CEP, número da sala ou prédio;

Prazo de entrega/Execução do serviço – prazo para entrega do material ou realização do serviço em dias;

Amostra - caso haja necessidade de amostra, descrição de forma clara e precisa da metodologia utilizada na análise;

Os campos Modalidade e Número serão preenchidos pelo Núcleo de Material posteriormente.


Por fim, clicar em <Salvar>.


suporte/compras/solicitacao.txt · Última modificação: 2017/09/12 12:43 por marcos