Solicitação
Para cadastrar uma solicitação de compra ou contratação é preciso clicar em <Novo>.
Preencha todos os Dados Iniciais e responda as perguntas do formulário.
Dados Iniciais
Unidade – unidade que deseja fazer a compra/contratação;
CONDOC - número do CONDOC gerado para o pedido;
Pedido nº - número do pedido gerado no sistema de créditos orçamentários;
Programa de Trabalho - número do programa de trabalho;
Fonte de recurso - número da fonte do recurso;
UGR - código da unidade gestora responsável;
Natureza da Despesa - código do tipo de despesa conforme as opções disponíveis;
Plano Interno - código do Plano Interno;
Os campos Modalidade e Número serão preenchidos pelo Núcleo de Material posteriormente.
Na aba Responsáveis, indique o servidor responsável e seu substituto. Se houver, identifique o fiscal de contrato e o consignatário.
Na aba Termo de referência, preencha os campos conforme a orientação exibida ao selecionar cada campo e clique em “Salvar”.
Termo de Referência
Objeto – descrição sucinta e clara do bem permanente, material de consumo ou serviço;
Justificativa - argumentos que demonstrem a necessidade da aquisição ou contratação, os ganhos e benefícios que que serão gerados;
Locais de Entrega dos bens ou realização dos serviços - endereço completo incluindo CEP, número da sala ou prédio;
Prazo de entrega/Execução do serviço – prazo para entrega do material ou realização do serviço em dias;
Amostra - caso haja necessidade de amostra, descrição de forma clara e precisa da metodologia utilizada na análise;
Os campos Modalidade e Número serão preenchidos pelo Núcleo de Material posteriormente.
Por fim, clicar em <Salvar>.